ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO
MEXICANO
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ÁREA
DE AUDITORÍA INTERNA
I.-
De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2011, se consideró realizar
durante el presente ejercicio 12 auditorías y cinco revisiones de control, las
cuales a continuación se detallan:
|
No. de
Auditoría
|
Clave
|
Área o Rubro
|
Auditoría
|
|
|
01
|
800
|
Al Desempeño (Dirección Divisional de Patentes)
|
1
|
|
|
02
|
210
|
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Dirección
Divisional de Administración)
|
1
|
|
|
03
|
500
|
Seguimiento de Observaciones (Unidades
Administrativas del Instituto)
|
1
|
|
|
04
|
350
|
Presupuesto-Gasto Corriente (Dirección
Divisional de Administración)
|
1
|
|
|
05
|
800
|
Al Desempeño (Dirección Divisional de
Protección a la Propiedad Intelectual)
|
1
|
|
|
06
|
500
|
Seguimiento de Observaciones (Unidades
Administrativas del Instituto)
|
1
|
|
|
07
|
320
|
Ingresos (Dirección Divisional de
Administración)
|
1
|
|
|
08
|
800
|
Al Desempeño (Dirección Divisional de
Oficinas Regionales)
|
1
|
|
|
09
|
500
|
Seguimiento de Observaciones (Unidades
Administrativas del Instituto)
|
1
|
|
|
10
|
800
|
Al Desempeño (Dirección Divisional de
Asuntos Jurídicos)
|
1
|
|
|
11
|
800
|
Al Desempeño (Dirección Divisional de
Marcas)
|
1
|
|
|
12
|
500
|
Seguimiento de Observaciones (Unidades
Administrativas del Instituto)
|
1
|
|
|
TOTAL
|
12
|
|
|
No. de
Revisión
|
Clave
|
Área o Rubro
|
Revisión
|
|
01
|
961
|
Coordinación de Planeación Estratégica
|
1
|
|
02
|
500
|
Seguimiento de Acciones de Mejora (Unidades Administrativas del
Instituto)
|
1
|
|
03
|
500
|
Seguimiento de Acciones de Mejora (Unidades Administrativas del
Instituto)
|
1
|
|
04
|
961
|
Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información
Tecnológica
|
1
|
|
05
|
500
|
Seguimiento de Acciones de Mejora (Unidades Administrativas del
Instituto)
|
1
|
|
TOTAL
|
5
|
II.-
Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011, se
programaron tres auditorías y una revisión de control, las tres auditorias
fueron concluidas una de manera anticipada, no así la revisión de control a
realizarse en la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información
Tecnológica misma que fue cancelada, es preciso señalar
que adicionalmente se realizaron dos auditorías a los rubros de Recursos
Humanos y Pasivos a la Dirección Divisional de Administración.
|
No. de Auditoría o
Revisión
|
Clave
|
Área o Rubro
|
Situación Actual
|
Observaciones y/o
Acciones Determinadas
|
|
10
|
800
|
Al
Desempeño (Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos)
|
Concluida
|
3
|
|
12
|
500
|
Seguimiento
de Observaciones (Unidades Administrativas del Instituto)
|
Concluida
|
-
|
|
13
|
100
|
Recursos
Humanos (Dirección Divisional de Administración)
|
Concluida
|
3
|
|
14
|
340
|
Pasivos
(Dirección Divisional de Administración)
|
Concluida
|
3
|
|
TOTAL
|
9
|
III.-
Como resultado del seguimiento efectuado durante el cuarto trimestre de 2011 a
las observaciones pendientes de atender se presentan las siguientes cifras:
|
Pendientes
al 30/09/2011
|
Atendidas
del 1/10/2011 al 31/12/2011
|
Determinadas
del 01/10/2011 al 31/12/2011
|
Observaciones pendientes al 31/12/2011
|
|
40
|
13
|
9
|
36
|