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Resultados de auditorías

Contenido de sección

 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO

MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

 

I.- De conformidad con el Programa Anual de Trabajo 2011, se consideró realizar durante el presente ejercicio 12 auditorías y cinco revisiones de control, las cuales a continuación se detallan:

 

No. de Auditoría

Clave

Área o Rubro

Auditoría

 

01

800

Al Desempeño (Dirección Divisional de Patentes)

1

 

02

210

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Dirección Divisional de Administración)

1

 

03

500

Seguimiento de Observaciones (Unidades Administrativas del Instituto)

1

 

04

350

Presupuesto-Gasto Corriente (Dirección Divisional de Administración)

1

 

05

800

Al Desempeño (Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual)

1

 

06

500

Seguimiento de Observaciones (Unidades Administrativas del Instituto)

1

 

07

320

Ingresos (Dirección Divisional de Administración)

1

 

08

800

Al Desempeño (Dirección Divisional de Oficinas Regionales)

1

 

09

500

Seguimiento de Observaciones (Unidades Administrativas del Instituto)

1

 

10

800

Al Desempeño (Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos)

1

 

11

800

Al Desempeño (Dirección Divisional de Marcas)

1

 

12

500

Seguimiento de Observaciones (Unidades Administrativas del Instituto)

1

 

TOTAL

12

 

 

No. de Revisión

Clave

Área o Rubro

Revisión

01

961

Coordinación de Planeación Estratégica

1

02

500

Seguimiento de Acciones de Mejora (Unidades Administrativas del Instituto)

1

03

500

Seguimiento de Acciones de Mejora (Unidades Administrativas del Instituto)

1

04

961

Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica

1

05

500

Seguimiento de Acciones de Mejora (Unidades Administrativas del Instituto)

1

TOTAL

5

 

II.- Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011, se programaron tres auditorías y una revisión de control, las tres auditorias fueron concluidas una de manera anticipada, no así la revisión de control a realizarse en la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica misma que fue cancelada, es preciso señalar que adicionalmente se realizaron dos auditorías a los rubros de Recursos Humanos y Pasivos a la Dirección Divisional de Administración.

 

No. de Auditoría o Revisión

Clave

Área o Rubro

Situación Actual

Observaciones y/o Acciones Determinadas

10

800

Al Desempeño (Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos)

Concluida

3

12

500

Seguimiento de Observaciones (Unidades Administrativas del Instituto)

Concluida

-

13

100

Recursos Humanos (Dirección Divisional de Administración)

Concluida

3

14

340

Pasivos (Dirección Divisional de Administración)

Concluida

3

TOTAL

9

 

III.- Como resultado del seguimiento efectuado durante el cuarto trimestre de 2011 a las observaciones pendientes de atender se presentan las siguientes cifras:

 

Pendientes

al 30/09/2011

Atendidas

del 1/10/2011 al 31/12/2011

Determinadas

del 01/10/2011 al 31/12/2011

Observaciones pendientes al 31/12/2011

40

13

9

36

 

 
Última modificación :
Miércoles 4 de abril de 2012 12:51:52 por: Alberto Olguin